Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 444,82 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
12/24/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 442,61 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 245,64 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
82/24/0069 zákazová tabuľa, rollup - tlač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 166,80 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
82/24/0096 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0109 Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0041 servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slavko JURKO, JS Agrotechnika 40639606 377,08 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
82/23/0364 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,37 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0363 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0362 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0357 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0029 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0028 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0027 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,35 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0023 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0058 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0061 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0062 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0063 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,83 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0094 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,78 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0101 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0102 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 55,27 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0103 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 31,09 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0124 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,40 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0126 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0127 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0128 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,14 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0015 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0004 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
13/24/0094 olej MOBIL VACTRA s olejničkou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,62 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »