Faktúra č. 82/26/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/26/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: Zamestnanecké benefity/multicard
  • Dátum doručenia: 05.06.2026
  • Celková hodnota: 176,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskyt.sl.
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť