Faktúra č. 82/26/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/26/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava na trase Nitra - Prešov
  • Dátum doručenia: 20.04.2026
  • Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/26/33
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/26/33 Preprava materiálu: trasa Nitra - Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. 47402997 61,50 € 31.03.2026 21.04.2026 Objednávka
Tlačiť