Faktúra č. 82/26/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/26/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na zariadení EVDZ - kotolňa
  • Dátum doručenia: 20.01.2026
  • Celková hodnota: 85,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/26/4
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť