Faktúra č. 82/25/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 11/2025
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 3 424,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť