Faktúra č. 82/25/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov školy
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 445,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/25/082
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť