Faktúra č. 82/25/0249

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0249
  • Popis fakturovaného plnenia: Deizinsekcia školskej jedálne
  • Dátum doručenia: 12.08.2025
  • Celková hodnota: 362,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/25/070
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/25/070 Dezinsekcia priestorov ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 362,11 € 08.08.2025 22.08.2025 Objednávka
Tlačiť