Faktúra č. 82/25/0248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: Vysprávky a maľby stien školská jedáleň
  • Dátum doručenia: 12.08.2025
  • Celková hodnota: 1 212,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/25/069
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/25/069 Vysprávky a maľovanie stien Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 212,36 € 05.08.2025 22.08.2025 Objednávka
Tlačiť