Faktúra č. 82/25/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby montážnej plošiny (orezávanie konárov)
  • Dátum doručenia: 06.08.2025
  • Celková hodnota: 257,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/48/ZoD
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2025/48/ZoD Zmluva o dielo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EL VO mont s.r.o. 47418010 Stavebné práce, opravárenské práce 12 667,03 € 07.07.2025 07.07.2025 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť