Faktúra č. 82/25/0224

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.07.2025
  • Celková hodnota: 466,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/25/066
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť