Faktúra č. 82/25/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 06/2025
  • Dátum doručenia: 02.07.2025
  • Celková hodnota: 2 467,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť