Faktúra č. 82/25/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM od 01.06.-15.06.2025, poplatky
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 42,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť