Faktúra č. 82/25/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 92,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť