Faktúra č. 82/25/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 1.Q.2025
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 198,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť