Faktúra č. 82/25/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: dobitie kreditov na ES karty
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 1 304,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25165 Z K KREDITY FA
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť