Faktúra č. 82/25/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: ostrenie náradia
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 146,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/25/037
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/25/037 Brúsenie náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 146,49 € 25.03.2025 12.04.2025 Objednávka
Tlačiť