Faktúra č. 82/25/0034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 01/2025
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 2 332,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť