Faktúra č. 82/25/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: užívanie rozvodných sietí 01/2025
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 170,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť