Faktúra č. 82/25/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu v ŠJ 01/2025
  • Dátum doručenia: 23.01.2025
  • Celková hodnota: 207,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť