Faktúra č. 82/25/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: balík služieb na VO portal
  • Dátum doručenia: 16.01.2025
  • Celková hodnota: 79,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/25/003
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/25/003 Basic - balík služieb - VO portál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 79,00 € 15.01.2025 18.01.2025 Objednávka
Tlačiť