Faktúra č. 82/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zamest.benefity/karty Multisport
  • Dátum doručenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml. o poskyt.služ.
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť