Faktúra č. 82/24/0385

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 4.Q.2024
  • Dátum doručenia: 07.01.2025
  • Celková hodnota: 163,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť