Faktúra č. 82/24/0317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 26,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť