Faktúra č. 82/24/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia priestorov ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.10.2024
  • Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/24/081
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/24/081 Deratizácia kuchyne a jedálne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 384,00 € 29.10.2024 01.11.2024 Objednávka
Tlačiť