Faktúra č. 82/24/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody august 2024
  • Dátum doručenia: 02.09.2024
  • Celková hodnota: 1 227,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť