Faktúra č. 82/24/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 08.08.2024
  • Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť