Faktúra č. 82/24/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0119
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 46,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka: