Faktúra č. 82/24/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava optického kábla
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 561,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/24/030
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/24/030 Oprava optického kábla ku kamere Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Maroš Polák - MIMAR 37255606 561,60 € 29.04.2024 01.05.2024 Objednávka
Tlačiť