Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0105
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody za 1.Q.2024
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 71,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť