Faktúra č. 82/23/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba el.energie a vody 09/2023
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 722,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť