Faktúra č. 82/23/0242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/23/0242
- Popis fakturovaného plnenia: odb.kontrola a čistenie komín.telies
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/23/048
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/23/048 | Kontrola komínových telies s vypracovaním potvrdenia : Volgogradská 1 a Bardejovská 24, Prešov. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 80,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka |