Faktúra č. 82/23/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 23,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013z
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť