Faktúra č. 82/23/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: brúsenie náradia
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota: 216,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/23/014
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/23/014 Brúsenie náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ProTech Servise, s.r.o. 36477770 216,76 € 13.03.2023 15.03.2023 Objednávka
Tlačiť