Faktúra č. 82/22/0353
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/22/0353
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu - ročné vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 302,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka: