Faktúra č. 82/22/0267
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/22/0267
- Popis fakturovaného plnenia: odb.kontrola a čistenie komín.telies
- Dátum doručenia: 13.10.2022
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/22/056
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/22/056 | Čistenie a odbornú kontrolu komínov - Bardejovská 24 a Volgogradská 1, Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 80,00 € | 12.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka |