Faktúra č. 82/22/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia nákladov za dodávku zemného plynu
  • Dátum doručenia: 30.08.2022
  • Celková hodnota: 485,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1092/2019/OM
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1092/2019/OM Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.12.2019 10.12.2019 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť