Faktúra č. 82/22/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľ.fliaš
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota: 51,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť