Faktúra č. 82/21/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/21/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 24,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013z
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť