Faktúra č. 82/21/0233

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/21/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 04.10.2021
  • Celková hodnota: 1 873,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť