Faktúra č. 82/21/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/21/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 05.03.2021
  • Celková hodnota: 135,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť