Faktúra č. 82/20/0209

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0209
  • Popis fakturovaného plnenia: odb.kontrola a čistenie komín.telies
  • Dátum doručenia: 21.08.2020
  • Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/20/035
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/20/035 Kontrola a čistenie komínov na objektoch školy. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SEKAL s.r.o. 45616175 80,00 € 21.08.2020 27.08.2020 Objednávka
Tlačiť