Faktúra č. 82/20/0209
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/20/0209
- Popis fakturovaného plnenia: odb.kontrola a čistenie komín.telies
- Dátum doručenia: 21.08.2020
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/20/035
- Dátum zverejnenia: 01.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/20/035 | Kontrola a čistenie komínov na objektoch školy. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 80,00 € | 21.08.2020 | 27.08.2020 | Objednávka |