Faktúra č. 82/20/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba el.energie a vody
  • Dátum doručenia: 20.07.2020
  • Celková hodnota: 294,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť