Faktúra č. 82/20/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: storno poplatok za zrušený pobyt účastníkov ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 22.04.2020
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: E01/2020
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť