Faktúra č. 82/20/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba el.energie
  • Dátum doručenia: 18.02.2020
  • Celková hodnota: 437,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 14-2019
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť