Faktúra č. 82/19/0424

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0424
  • Popis fakturovaného plnenia: refakturácia nákladov za dodávku plynu
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 1 391,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 1092/2019/OM
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť