Faktúra č. 82/19/0423

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0423
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba el.energie a vody
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 484,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť