Faktúra č. 82/19/0414

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0414
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby - mobily
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 16,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť