Faktúra č. 82/19/0335

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody - doplatok október
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 845,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť