Faktúra č. 82/19/0317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 4.Q
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť